問題已解決
老師每月25號截止對賬了,25號前的意開票,25后的下月對賬,但是后面5天的貨已經(jīng)發(fā)了,要確認收入但不能對賬如何賬務處理
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速問速答同學你好,如果月底前發(fā)貨了,是需要做收入的,內(nèi)部對賬的規(guī)定,不能影響納稅。
03/16 20:50
84784962
03/16 20:51
我是想看下你們的分錄怎么做這倆部分的賬,
大侯老師
03/16 20:53
同學你好,有收入的話,賬務處理都是要一致的,不受內(nèi)部對賬的影響。
借:應收賬款或銀行存款
貸:營業(yè)收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
84784962
03/16 20:55
沒對賬的確認收入了,這部分票都沒開哪來銷項
84784962
03/16 20:56
這個分錄能懂,但是你賬不平的,數(shù)字帶進去后
大侯老師
03/16 20:58
同學你好,當月沒開票,有沒有收款呢?有收款的話也是要按未開票收入報稅的。已發(fā)貨+已收款,增值稅納稅義務就產(chǎn)生了。
分錄肯定是平的。
84784962
03/16 20:58
沒有收款
84784962
03/16 20:59
同一個客戶
大侯老師
03/16 20:59
沒有開票,沒有收款,納稅義務可以認為沒有發(fā)生,可以先不做賬。
做賬的話就是我列的分錄,數(shù)字帶入后是平的。
84784962
03/16 21:00
單貨已經(jīng)發(fā)出了
大侯老師
03/16 21:01
單貨已發(fā)出,可以做出庫掛往來。
借:應收賬款
貸:發(fā)出商品
大侯老師
03/16 21:02
做這筆分錄,可以保證賬實相符,不然庫房的賬和財務賬對不上也麻煩。
84784962
03/16 21:03
反正平常的賬各種各樣的老復雜了
大侯老師
03/16 21:04
嗯,是的,業(yè)務多了之后,肯定會相對復雜,要盡量理清楚賬務處理的規(guī)律,這樣對賬比較好對。
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