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老師,以前賬上的金額銷項稅和進項稅都沒有結轉,現(xiàn)在想給他結轉,結轉以后發(fā)現(xiàn)應交增值稅和增值稅主表上的數(shù)據(jù)不一致,我該怎么調呢?

84784986| 提問時間:2024 03/17 17:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好! 以前賬上銷項稅和進項稅未結轉,現(xiàn)需同學您好! 。發(fā)現(xiàn)應交增值稅與主表數(shù)據(jù)不符,應首先核對賬目,確保記錄準確。若存在誤差,需根據(jù)實際情況進行調整,如沖銷錯誤分錄、補充遺漏項等。調整后,務必重新核算并確保數(shù)據(jù)一致。
2024 03/17 18:02
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2024 03/17 18:10
存在差值,往哪里面填比較合適,
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2024 03/17 18:12
增值稅主表肯定沒有問題,,我賬上還有顯示沒有交的稅款呢
易 老師
2024 03/17 18:14
以前賬上銷項稅和進項稅未結轉,現(xiàn)需同學您好! 。發(fā)現(xiàn)應交增值稅與主表數(shù)據(jù)不符,應首先核對賬目,確保記錄準確。若存在誤差,需根據(jù)實際情況進行調整,如沖銷錯誤分錄、補充遺漏項等。調整后,務必重新核算并確保數(shù)據(jù)一致。 存在差值,往哪里面填比較合適, 增值稅主表肯定沒有問題,,我賬上還有顯示沒有交的稅款呢
易 老師
2024 03/17 18:21
存在差值時,應首先檢查賬目記錄,確保銷項稅和進項稅的計提與結轉準確無誤。若確認賬目無誤,而差值仍存在,建議仔細比對增值稅申報表與賬簿數(shù)據(jù),找出差異原因。若差異源于未交稅款,可在賬簿中相應調整,確保數(shù)據(jù)一致。調整后,重新核算并確認無誤。
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