問題已解決
老師,小規(guī)模普票30萬以內免增值稅,但是開票時還是帶著1%的增值稅,實際報稅時就是免增值稅,那我開票收入怎么做分錄呢
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速問速答主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
?????? 應交稅費-應交增值稅
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
03/18 15:12
84784980
03/18 15:42
那記入營業(yè)外收入也要繳稅了吧
家權老師
03/18 15:45
本身就是收入,肯定要交稅的哈
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