問題已解決

老師你好,公司今天提前支付物業(yè)一年的物業(yè)費(fèi),咋做賬?。棵魈焓盏桨l(fā)票怎么做賬?還需要攤銷嗎?攤銷的分錄怎么做?是12個月每個月都要做攤銷的分錄嗎?

84785009| 提問時間:03/19 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借預(yù)付賬款貸銀 這個是租賃從幾月份到幾月份的?按照租賃期來分?jǐn)偂?/div>
03/19 17:20
84785009
03/19 17:32
2024年4月1日到2025年3月31日
郭老師
03/19 17:33
4月份借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,月底做就可以的。
84785009
03/19 17:36
發(fā)票怎么做賬?
84785009
03/19 17:36
明天就能收到發(fā)票
84785009
03/19 17:36
我們是一般納稅人
郭老師
03/19 17:40
明天收到了發(fā)票,你現(xiàn)在抵扣嗎?因?yàn)槟?月份才分?jǐn)?,不需要抵扣的可以不用做。如果你需要抵扣增值稅的,借?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項待預(yù)付賬款,這個是發(fā)票的稅額。
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