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老師出口退稅整個流程的分錄有嗎?

84785045| 提問時間:03/20 22:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,分錄有的 貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅
03/20 22:37
84785045
03/21 10:54
老師,我現(xiàn)在進了一家外貿(mào)公司,關于出口退稅賬之前是這樣做的,如下: 采購: 借:庫存商品 ? ? ?應交稅金-應交增值稅-進項稅額 ? ? ? 貸:應付賬款 銷售: 借:應收賬款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 進項轉(zhuǎn)出口退稅: 借:應交稅金-應交增值稅-出口退稅 ? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 收出口退稅收入: 借:銀行存款 ? ? ?貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅 付代理費(辦出口退稅業(yè)務) 借:管理費用 ? ? 貸:銀行存款 收到的出口退稅沒有入營業(yè)外收入,這樣對嗎?
84785045
03/21 10:59
這家公司出口退稅是找中介辦理的,同事跟我交接是每個月有業(yè)務,在辦出口退稅前一個月做出口退稅勾選 ,把資料發(fā)給中介辦理,
廖君老師
03/21 11:01
您好, 進項轉(zhuǎn)出口退稅: 借:應交稅金-應交增值稅-出口退稅 ? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 這個分錄是代表啥呀 沒有這個分錄的呀
84785045
03/21 11:04
不明白,之前的財務是這樣做的
84785045
03/21 11:05
整個流程是我上面發(fā)的
廖君老師
03/21 11:06
您好,分錄那個我也看不懂,不是按正常分錄來的
84785045
03/21 11:37
您昨天發(fā)的進項轉(zhuǎn)成本是為什么啊
廖君老師
03/21 11:39
您好,比如我們征稅率13%,可退稅率10%這里有差額部分
84785045
03/21 11:50
老師,我們公司是進項票是13%,銷項票是0,后面把13%的稅全部退了
84785045
03/21 11:52
我查了一下之前的開票,銷售出入小于采購成本
84785045
03/21 11:53
等于公司賺的就是一個退的進項稅額
廖君老師
03/21 11:55
哦哦,就是我們退稅率也是13%,那最上面那個分錄 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 我們沒有的
84785045
03/21 12:02
那我之前的同事那樣做賬可以嗎
廖君老師
03/21 12:02
您好,我認為不可以,下面這個分錄就沒有道理 借:應交稅金-應交增值稅-出口退稅 ? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額
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