問題已解決
老師,你好,所有的往來余額是負(fù)數(shù)的都要重分類一下科目,所以報表數(shù)字按重分類之后調(diào)整,做審計報告的要求,那這個調(diào)整后原來的財務(wù)報表和調(diào)整后的報表余額會不一樣,但是,我之前申報的政府項目已經(jīng)填寫的財務(wù)報表和這個就不一樣了,怎么辦。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,審計的要求是對的,往來科目本來就需要重分類列示,以前我們申報項目報表沒事的,他們問到不一樣,就是重分類了,
03/21 15:39
84785034
03/21 15:42
那老師,你看那個月出財務(wù)報表的時候,要不要直接重新分類下,做賬出具的財務(wù)報表不重新分類是否可以,
廖君老師
03/21 15:44
您好,不可以的,困為應(yīng)收賬款余額是各客戶借方余額減貸方余額的結(jié)果,有一部分是資產(chǎn),一部分是負(fù)債,我們報表里的資產(chǎn)和負(fù)債都不真實了
84785034
03/21 15:45
好的,意思就是重分類是對的
廖君老師
03/21 15:48
您好,是的哦,本來就是要重分類,
閱讀 346