問題已解決
沒有付款的,外賬做現(xiàn)金支付了,調(diào)整分錄是 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 如果做了現(xiàn)金支付,余額怎么對上的呢
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速問速答您好,對的這個分錄是正確的。
03/22 09:46
玲老師
03/22 09:46
原來現(xiàn)金記在貸方支出其實沒有付款那你這樣調(diào)整是對的。
84785021
03/22 11:22
那我用哪種方式比較好呢
玲老師
03/22 11:28
直接更正就可以了就是這個分直接更正就可以了,就是這個分錄就最好了。
84785021
03/22 11:33
做這個?
借:庫存現(xiàn)金
貸:應(yīng)付賬款
玲老師
03/22 11:36
對呀,咱已經(jīng)很明確了,確認這個是對的。
84785021
03/22 11:41
但這個是沒付款的 如果做這個,豈不是一直掛著往來 收到專票,計提進項稅時,借方三級明細科目選:待抵扣增值稅對不?
玲老師
03/22 11:43
因為你沒付款,所以才是記應(yīng)付賬款嗎?我是按照你前面提問的解答的。
玲老師
03/22 11:43
看一下你第1個問題的提問是根據(jù)第1個提問回答的。
84785021
03/22 11:48
沒付款記應(yīng)付賬款,如果付款了,就要沖掉應(yīng)付賬款對吧
玲老師
03/22 11:51
這樣描述是正確的對的。
84785021
03/22 12:47
我的疑問就是,這筆業(yè)務(wù)根本不存在,就不存在付款,那這筆往來怎么沖
玲老師
03/22 13:06
那就把和這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的分錄直接紅沖就行了。
玲老師
03/22 13:06
這樣就等于這筆業(yè)務(wù)沒這樣就等于這筆業(yè)務(wù)沒有發(fā)生了。
84785021
03/22 15:04
對的 但是怎么做賬務(wù)處理呢
玲老師
03/22 15:09
原來的分錄紅沖原來分錄發(fā)來我看一下。
84785021
03/22 16:55
原來我沒做 外賬的看不到 有打印的憑證,不知道有沒有做
玲老師
03/22 16:57
就是做原來相反分錄
你要是沒有原來具體科目,那現(xiàn)在說不好。
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