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老師,請(qǐng)問月底會(huì)計(jì)和出納對(duì)賬,對(duì)賬的內(nèi)容是哪些?

84785046| 提問時(shí)間:03/23 09:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!主要是對(duì)余額和發(fā)生額明細(xì)賬
03/23 09:15
84785046
03/23 09:17
可是中途做賬的科目不一樣啊,比如昨天有一筆是銀行存款付出去的,會(huì)計(jì)賬做的是其他應(yīng)付款,這樣月底導(dǎo)出來銀行存款的余額不就不一樣了嗎?
宋生老師
03/23 09:27
你好!不會(huì)的啊。是對(duì)銀行的金額和現(xiàn)金的金額
84785046
03/23 09:35
那到時(shí)財(cái)務(wù)軟件上我是點(diǎn)哪個(gè)科目和出納結(jié)賬???
宋生老師
03/23 09:36
你好!你現(xiàn)在是要跟實(shí)際對(duì)賬,還是軟件上對(duì)賬?
84785046
03/23 09:39
會(huì)計(jì)是財(cái)務(wù)軟件,出納是表格
宋生老師
03/23 09:39
你好!那就對(duì)數(shù)據(jù)就好了。
84785046
03/23 09:42
財(cái)務(wù)軟件是就是點(diǎn)庫存現(xiàn)金,和銀行存款科目出來和出納對(duì)是嗎
宋生老師
03/23 09:44
你好!是的,就是這樣??梢钥疵骷?xì)賬的金額與出納核對(duì)
84785046
03/23 09:49
好的謝謝老師
宋生老師
03/23 09:50
你好!不用客氣的了
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