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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師你好,會(huì)計(jì)月底用什么報(bào)表與出納對(duì)賬?
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速問(wèn)速答你好,一般出納那邊薪金余額和銀行存款的余額可以和會(huì)計(jì)那邊核對(duì)就行。他有一個(gè)收支明細(xì)吧。
06/25 13:39
84784982
06/25 14:00
會(huì)計(jì)用什么核對(duì)會(huì)計(jì)用什么核對(duì)
84784982
06/25 14:02
科目余額表?總賬?
郭老師
06/25 14:16
會(huì)計(jì)那邊用科目余額表或者日記賬的余額都行,最好是用日記賬,如果不一樣的需要去查明細(xì)。
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