問題已解決
老師,外貿企業(yè)23年報關出口,發(fā)票1月份才開,如果按出口日期確認收入,那要在23年12月申報增值稅無票收入,那我24年實際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報?可以跨年紅沖收入增值稅申報嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!增值稅申報1月份無票收入那里填寫負數(shù),開票那里填寫正數(shù),一正一負,不影響1月份的增值稅的
03/27 16:58
84784990
03/27 17:00
老師,這個負數(shù)收入是23年那筆收入是吧,意思就是可以在增值稅申報表上跨年紅沖是吧
丁小丁老師
03/27 17:06
您好!是的,這個也不叫沖紅,這個叫補開發(fā)票
84784990
03/27 17:07
老師,之前1月開票因為匯率算錯了,所以后面紅沖從新開票了,所以23年12月的無票收入為210606.9元,但是從新開票金額為210432.29元,相差了174.61元,那后期增值稅申報表上無票收入豈不是有個負數(shù)待在哪兒?
丁小丁老師
03/27 17:10
您好!無票收入還是填寫負的210606.9,如果當期沒有新增其他無票收入,那當期就是這個負數(shù)
84784990
03/27 17:27
老師,我可以把3月份紅沖的發(fā)票放到1月份去入賬不,因為我不這樣做的話,我3月份的收入金額就會是負數(shù)
丁小丁老師
03/27 17:38
你好!不行,你三月份沖紅的就在三月做負數(shù)就可以了
84784990
03/27 17:39
那報表收入為負數(shù),這樣體現(xiàn)出來,會不會被領導說亂做賬啊,哈哈哈哈
丁小丁老師
03/27 20:46
您好!這個你要解釋的,老板不懂財務的啦
閱讀 332