當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,小規(guī)模納稅人,23年12月確認(rèn)無(wú)票收入,并申報(bào)了增值稅,24年1月開(kāi)出發(fā)票,增值稅申報(bào)表該怎樣填寫呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
按照開(kāi)票金額減去未票收入,差額申報(bào)
04/13 16:59
84784960
04/13 17:05
開(kāi)出的是專票,差額的話,就沒(méi)有增值稅了
冉老師
04/13 17:06
這樣的話,要去稅務(wù)局大廳辦理
閱讀 2716