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老師,你好!請教下我們公司至23年12月底利潤表上的利潤總額累計(jì)為負(fù)400多萬,今年1月份利潤總額100多萬,2月份利潤總額為負(fù)30多萬,三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤總額算還是說和去年的累計(jì)計(jì)算呢?

84784958| 提問時(shí)間:03/28 11:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,以為是可以彌補(bǔ)虧損的,所以不用計(jì)提企業(yè)所得稅
03/28 11:16
84784958
03/28 11:41
我的意思是今年第一季度需要交所得稅嗎?可以用今年的利潤總額去彌補(bǔ)之前的虧損,那就是說還不用交所得稅咯,直到所有虧損彌補(bǔ)到有利潤為止才交稅,是不是這么理解
東老師
03/28 11:42
是的,沒錯(cuò)的,就是這么理解
84784958
03/28 14:18
好的,那得等去年虧損的400多萬彌補(bǔ)了再考慮交所得稅!謝謝老師!
東老師
03/28 14:18
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