問題已解決
老師你好,具體稅費(fèi)的話,營業(yè)稅附加的話,消費(fèi)稅和城市建設(shè)稅,那如果繳納了繳納也可以這樣子做嗎
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速問速答計提提的時候是計入這個科目。
03/28 15:22
84785010
03/28 15:25
那繳納呢,可以用這個科目嗎
玲老師
03/28 15:28
借應(yīng)交稅費(fèi)。具體稅金名稱,貸銀行存款。
84785010
03/28 15:28
本月留抵的話,那個數(shù)據(jù)能放在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎
玲老師
03/28 15:29
增值稅留抵嗎?還是哪一個稅呀?
84785010
03/28 15:34
就是增值稅留抵稅,我一直都放在未交增值稅這里,我交了稅金我就直接交了,我就放在這個科目了,我后續(xù)還要做什么科目呢
玲老師
03/28 15:35
分錄是這樣的,借未交增值稅再轉(zhuǎn)出多交增值稅。
84785010
03/28 15:36
意思是說到時候我這個稅費(fèi)已經(jīng)繳的話,我就要做一筆借未交增值稅貸,已交稅金
玲老師
03/28 15:37
覺得你這個問題來回跳躍,這樣沒辦法回復(fù)咱前面回復(fù)的是附加稅,你后面又整到增值稅。
玲老師
03/28 15:37
你這樣來來回回的說,那到底是解答哪個問題,萬一回復(fù)錯了呢?
玲老師
03/28 15:37
然后你增值稅留抵的,我已經(jīng)給你寫正確分錄了。
84785010
03/28 19:14
哦,好的,謝謝老師
玲老師
03/28 19:50
不客氣的,祝工作學(xué)習(xí)愉快?
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