問(wèn)題已解決
更正了之前的增值稅申報(bào)為什么、當(dāng)期增值稅申報(bào)表人會(huì)出現(xiàn)31欄有數(shù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答31欄目是本期實(shí)際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。如有疑問(wèn)聯(lián)系稅局12366
04/01 18:03
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04/01 18:06
什么意思、沒(méi)有明白
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04/01 18:39
是不是我要更正之前的所以增值稅才可以的
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04/01 18:39
之前是小規(guī)模的專票抵扣了、轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅
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04/01 18:40
后果還有一個(gè)月的申報(bào)表我是沒(méi)有更正的
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04/01 18:40
只更正了當(dāng)時(shí)抵扣的月份
小蝴蝶老師
04/02 17:16
同學(xué)你好,更正信息需要前后一致,如有疑問(wèn)聯(lián)系稅局12366
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