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你好。一般納稅人申報(bào)增值稅可以內(nèi)銷和外銷同時(shí)申報(bào)嗎

84785011| 提問時(shí)間:04/03 20:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 可以的,可以一起申報(bào)的
04/03 20:35
84785011
04/03 20:43
如果收入,確認(rèn)收入是30萬,進(jìn)項(xiàng)票我們能提供25萬,那是30萬收入都能免稅,還是進(jìn)銷差額5萬繳納13%
劉艷紅老師
04/03 20:45
收入免稅是什么意思,不太明白
劉艷紅老師
04/03 20:46
你說的是免什么稅呀?
84785011
04/03 21:01
跨境電商公司,一般納稅人月度申報(bào)增值稅按出口免稅申報(bào),確認(rèn)多少申報(bào)增值稅的收入
84785011
04/03 21:02
免稅部分可以后補(bǔ)報(bào)關(guān)單和發(fā)票的話,如果30萬收入我能提供25萬,那剩下的5萬怎么辦
劉艷紅老師
04/03 21:03
你們是有額度的,還是所有的都是免稅的
84785011
04/03 21:09
沒有額度,不太懂全部報(bào)免稅還是分開填報(bào)內(nèi)外銷
84785011
04/03 21:11
全部報(bào)的話,比如30萬剩下的5萬要完全提供報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷報(bào)
劉艷紅老師
04/03 21:11
你們有免稅的還有不免稅的,是吧
劉艷紅老師
04/03 21:11
你們開票是都開了,是吧
84785011
04/03 21:12
是的,然后免稅部分金額不確定
劉艷紅老師
04/03 21:14
免稅的填在免稅那里,有稅額的填稅額的地方,分別填,然后再申報(bào)
84785011
04/03 21:18
只能提前確認(rèn)免稅的和有稅額的再申報(bào)是嗎,全部填免稅的話,要完整補(bǔ)充資料是嗎,不能差的地方再按稅額是嗎
劉艷紅老師
04/03 21:21
是的,提前確認(rèn)免稅的和有稅額的再申報(bào)
84785011
04/04 01:54
那公賬上公司與法人的往來款賬面一般怎么處理呢
劉艷紅老師
04/04 08:16
是法人欠公司的錢嗎
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