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一鳴老師在嗎 交稅分錄,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個(gè)月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了 請(qǐng)哪位老師能正確把退貨的增值稅分錄寫出來

84785013| 提問時(shí)間:04/10 17:37
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孔娜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,上月開發(fā)票,本月退貨,正常做退貨分錄 借:應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-負(fù)數(shù)
04/10 19:06
84785013
04/10 19:27
老師稅己經(jīng)交完,退稅的分錄應(yīng)該怎樣寫
孔娜老師
04/10 19:31
要退稅嗎?一般是不退稅的,這個(gè)月再開發(fā)票直接你的銷項(xiàng)就少了
84785013
04/10 19:34
怎么寫分錄,有分錄銷項(xiàng)才能減少啊
孔娜老師
04/10 19:37
你這個(gè)月的銷售 借:應(yīng)收賬款-正數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-正數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-正數(shù) 你退貨的分錄 借:應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-負(fù)數(shù)
孔娜老師
04/10 19:39
如果你退貨的金額是100000 借:應(yīng)收賬款 -113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 -13000 到下個(gè)月你自動(dòng)獲取的開票信息他自動(dòng)就減了
84785013
04/10 19:48
130不用轉(zhuǎn)出來嗎
84785013
04/10 19:49
那邊自動(dòng)減,這邊不得寫分錄嗎,轉(zhuǎn)出多交增值稅
孔娜老師
04/10 19:53
不用轉(zhuǎn)出多交增值稅,你最好這個(gè)月開票的金額大于你退貨的金額。
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