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老師 這個(gè)入庫(kù)普通發(fā)票怎么做分錄 金額

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:04/14 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸銀行存款600。
04/14 10:00
84784983
04/14 10:01
只前掛賬的 普票不用做賬吧
郭老師
04/14 10:02
你好,需要做賬務(wù)處理,只不過(guò)是抵扣不了增值稅。
84784983
04/14 10:03
那就是不需要做稅那一分部是嗎 做銷售收入的時(shí)候普票專票都需要做
84784983
04/14 10:03
就像做普通費(fèi)用取得的發(fā)票一樣做賬務(wù)處理 是這意思吧
郭老師
04/14 10:04
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784983
04/14 10:13
老師 購(gòu)入的商品那些是可以放庫(kù)存商品
84784983
04/14 10:14
買來(lái)是需要加工的是就做原材料入庫(kù)嗎
郭老師
04/14 10:14
買來(lái)銷售出去的可以。
84784983
04/14 10:15
買了銷售出去的就做庫(kù)存商品哈 那買來(lái)需要加工的呢
84784983
04/14 10:17
那這個(gè)我該怎么做賬務(wù)處理呢 之前是掛的應(yīng)付 戴銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了 怎么做 看圖片
郭老師
04/14 10:26
買來(lái)需要加工的做原材料。
郭老師
04/14 10:27
借原材料或者庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
84784983
04/14 10:28
同事也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本哈
郭老師
04/14 10:32
你生產(chǎn)領(lǐng)用了才結(jié)轉(zhuǎn),或者是你銷售出去做了收入。
84784983
04/14 10:47
老師 這是收到發(fā)票入庫(kù)順便結(jié)轉(zhuǎn)的 這入庫(kù)金額對(duì)嗎
郭老師
04/14 10:48
你好,你有對(duì)應(yīng)的收入嗎?做了對(duì)應(yīng)的收入可以。
84784983
04/14 10:49
沒(méi)呢 沒(méi)做收入 因?yàn)橛袝r(shí)候開(kāi)票的東西跟這個(gè)對(duì)不上
郭老師
04/14 10:50
就做不了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。
84784983
04/14 11:45
老師 入庫(kù)的金額是價(jià)稅分離的哈
84784983
04/14 11:45
銷售出去的應(yīng)收賬款是價(jià)稅合計(jì)
郭老師
04/14 11:49
你是一般納稅人,對(duì)方給你開(kāi)的專票才行 其他的都是價(jià)稅合計(jì)
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