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老師,勞務(wù)票,票沒到,借,其他應(yīng)收款 貸銀行存款 可以嗎

84784953| 提問時間:04/14 13:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 恩恩,可以的
04/14 13:09
84784953
04/14 13:13
材料款,付款了,沒有票,分錄怎么做呢
小菲老師
04/14 13:15
同學(xué),你好 之后會來發(fā)票嗎?
84784953
04/14 13:16
會來,用預(yù)付嗎,
小菲老師
04/14 13:19
同學(xué),你好 恩恩,是的
84784953
04/14 13:23
那這個材料款,可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
小菲老師
04/14 13:29
同學(xué),你好 用了預(yù)付就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了,你要先暫估才可以結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
04/14 13:31
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估,這樣嗎?
84784953
04/14 13:31
暫估的分錄,怎么做呢
小菲老師
04/14 13:32
同學(xué),你好 暫估的分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付帳款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:原材料-暫估
84784953
04/14 13:33
票回來了,怎么在平這個賬呢,老師。
小菲老師
04/14 13:35
同學(xué),你好 借:原材料-暫估? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付帳款-暫估? 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本??負(fù)數(shù) 貸:原材料-暫估??負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:原材料
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