問題已解決

老師你好! 我們公司去年5月交了一筆增值稅2千元,因稅局要求我們在去年1月確認收入,故今年3月的時候做了增值稅更正申報,繳納了增值稅2千元及對應(yīng)滯納金,且去年交的增值稅退回來了。 請問今年繳納增值稅2千元及對應(yīng)滯納金的分錄該怎么寫?收到的去年交的增值稅怎么入賬?謝謝

84785046| 提問時間:04/15 10:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.今年繳納增值稅2千元及對應(yīng)滯納金: 增值稅部分: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2,000元 貸:銀行存款 2,000元 滯納金部分(假設(shè)滯納金為X元): 借:營業(yè)外支出-滯納金 X元 貸:銀行存款 X元 1.收到的去年交的增值稅怎么入賬: 當您收到去年繳納的增值稅退款時,應(yīng)做以下分錄: 借:銀行存款 2,000元 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2,000元
04/15 10:59
84785046
04/15 11:08
請問老師,今年繳納增值稅,需要做計提嗎?還是直接做這筆繳納稅款的分錄就行了?
樸老師
04/15 11:13
同學你好 增值稅不叫計提哦 直接做就可以
84785046
04/15 11:56
好的,謝謝老師
樸老師
04/15 12:09
滿意請給五星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~