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累計折舊貸方余額是2000,全部計提完之后,累計折舊貸方的余額就為4000了,是哪里做的不對?計提是做的借:管理費用 2000 貸:累計折舊 2000 是這樣做不對?如果全部折舊完貸方應該余額為0才對吧?

84785036| 提問時間:04/15 15:16
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峰峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,初級會計師
您好,同學,你計提的分錄是對的,全部折舊完不是累計折舊的貸方余額是0,而是你計提的固定資產,如果沒有殘值的話,余值是0.固定資產的余值=固定資產的原值-累計折舊-減值準備,累計折舊是固定資的備抵科目。
04/15 15:20
84785036
04/15 15:22
那累計折舊貸方余額一直都是掛這的4000的余額?后期需要我做其他分錄?還是怎么操作?
峰峰老師
04/15 15:30
您好,累計折舊的貸方一直就這樣掛著,直到你固定資產出售或者報損的時候才轉出。借:固定資產清理 ? 累計折舊? 固定資產減值準備? 貸:固定資產? (原值)?? 借:銀行存款??貸:固定資產清理應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 如固定資產清理賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:資產處置損益/營業(yè)外支出(出售/報損時) 貸:固定資產清理 如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益/營業(yè)外支出(出售/報損時) ? ?
84785036
04/15 15:37
那我現(xiàn)在就做借:營業(yè)外支出2000 累計折舊 2000 貸:固定資產4000 就這樣再做一個分錄就可以了是吧?
峰峰老師
04/15 15:46
您好,你現(xiàn)在是賣固定資產還是報廢呢?如果只是對固定資產的計提折舊,你剛才的分錄就是對的
84785036
04/15 15:52
就是相當于我現(xiàn)在是公司要注銷,帳要做完,但是折舊還沒計提完,所以現(xiàn)在應該怎么做?
峰峰老師
04/15 16:13
同學,你那樣做也行,但最好是:借:固定資產清理 2000 累計折舊 2000 貸:固定資產4000? ?借:營業(yè)外支出 2000?貸:固定資產清理 2000 ,通過一下固定資產清理科目過渡一下。
84785036
04/15 16:15
那剩余的部分就做兩個分錄就可以了是吧?就直接做成借:固定資產清理 2000 累計折舊 2000 貸:固定資產4000 ; 借:營業(yè)外支出 2000 貸:固定資產清理 2000 就可以了吧?后期不用再做其他分錄了吧?
峰峰老師
04/15 16:17
您好,后期不需要再做其他分錄了
84785036
04/15 16:21
借:固定資產清理 2000 累計折舊 2000 貸:固定資產4000 ; 借:營業(yè)外支出 2000 貸:固定資產清理 2000 這樣做兩個分錄就可以了哈?
峰峰老師
04/15 16:29
對的,同學。這樣就可以了
84785036
04/15 16:54
摘要分別怎么寫?
峰峰老師
04/15 17:05
摘要的話就要按真實的業(yè)務寫,可以寫處置固定資產
84785036
04/15 17:08
固定資產清理的金額是資產負債表上對應的固定資產賬面價值?累計折舊就是資產負債表上累計折舊上的金額?固定資產的金額就是固定資產原價的金額吧?
峰峰老師
04/15 17:16
你寫完剛才的那筆分錄后,資產負債表的固定資產和累計折舊就都是0了
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