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老師:您好,請問應(yīng)交稅費(fèi)變負(fù)數(shù)怎么賬務(wù)處理

84784981| 提問時(shí)間:04/16 09:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 說明你們是多繳納了稅費(fèi)或者是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅導(dǎo)致的 ; 你掛著以后抵減了?
04/16 09:12
84784981
04/16 09:14
我剛查了明細(xì)是22年的數(shù),不用調(diào)出來嗎,我想調(diào)平他
meizi老師
04/16 09:15
你好;? 你現(xiàn)在先去核實(shí)是不是我說的多繳納了或者留抵了; 在去看是否調(diào)整
84784981
04/16 09:16
是多繳納了,
84784981
04/16 09:16
是多繳納了,22年多繳納的應(yīng)該怎么調(diào)
meizi老師
04/16 09:19
你好;多繳納了; 后面申請退稅就行了; 不申請退稅? ?也不抵減; 就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去?
84784981
04/16 09:20
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支,分錄怎么寫
meizi老師
04/16 09:22
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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