當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,增值稅申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)情況是哪里有問(wèn)題?我是小規(guī)模納稅人,收入均沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),你好
那你申報(bào)了無(wú)票收入嗎?
04/16 10:12
84785012
04/16 10:15
在哪個(gè)表填寫
小菲老師
04/16 10:19
同學(xué),你好
你無(wú)票收入的金額是多少??
在增值稅申報(bào)表里面填寫
84785012
04/16 10:21
無(wú)票收入我填在主表第一欄
小菲老師
04/16 10:22
同學(xué),你好
季度超過(guò)30萬(wàn)了嗎?
84785012
04/16 10:36
超過(guò)30萬(wàn)了
小菲老師
04/16 10:41
同學(xué),你好
了解了
3%減按1%,這樣填 減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84785012
04/16 11:25
具體是哪張表哪個(gè)欄次
小菲老師
04/16 11:38
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
第一欄里面,填寫
84785012
04/16 14:39
謝謝老師!打通了稅務(wù)局的電話是這樣填寫的
小菲老師
04/16 14:46
不客氣,祝工作順利
閱讀 3401