問題已解決

老師:下午好!我想問一下,我這個(gè)月用到以前年度損益調(diào)整科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)金額不一致,這個(gè)要啥弄?電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送要改哪個(gè)數(shù)據(jù),要不然不給報(bào)送

84784988| 提問時(shí)間:04/16 15:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤欄次嗎
04/16 15:07
84784988
04/16 15:08
結(jié)轉(zhuǎn)了的
bamboo老師
04/16 15:10
那您用3月份的資產(chǎn)負(fù)債表不好填寫嗎 填寫的時(shí)候是什么提示?
84784988
04/16 15:13
現(xiàn)在資產(chǎn)總額是10,負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)是9,兩個(gè)不一致,不給申報(bào),差的1是我調(diào)整了利潤未分配利潤這個(gè)科目。
bamboo老師
04/16 15:13
您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊是平衡的嗎? 按照您說的 資產(chǎn)負(fù)債表不平啊
84784988
04/16 15:14
就是不平啊,我前面都說了,金額不一致不一致了,都不看清楚嗎…
bamboo老師
04/16 15:16
我看了 不一致 那您可以把資產(chǎn)負(fù)債表跟您的科目余額表截圖一下嗎? 您用以前年度損益調(diào)整科目的會(huì)計(jì)憑證也麻煩截圖一下 然后給您可以說報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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