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老師好 未分配利潤分給股東償還借款 請問如何做分錄呢?

84785029| 提問時間:04/16 15:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 ● 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應付股利 貸:應付股利 ● 2、結轉應付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付股利 ● 3、付分紅款: 借:應付股利? ?貸:其他應收款-股東借款
04/16 15:18
84785029
04/16 15:25
老師你好 以前收到股東的借款是其他應付款-股東借款 貸方有余額 那請問是如何做賬太會平賬呢?
小菲老師
04/16 15:27
同學,你好 你用其他應付款-股東借款, ?3、付分紅款: 借:應付股利? ?貸:其他應付款-股東借款
84785029
04/16 15:33
可是如果這樣的話 其他應付款-股東借款的貸方余額越來越多耶?
小菲老師
04/16 15:34
同學,你好 是企業(yè)欠員工錢,還是員工欠企業(yè)錢??
84785029
04/16 15:35
是公司欠股東錢?
84785029
04/16 15:36
現(xiàn)在把未分配利潤分給股東 以還欠款
小菲老師
04/16 15:36
同學,你好 那分紅本來就是公司要給股東錢 那你現(xiàn)在要付錢才能沖其他應付款-股東借款
84785029
04/16 15:38
老師我這邊就只想調(diào)平賬面 請問可以嗎
小菲老師
04/16 15:40
同學,你好 那調(diào)不平
84785029
04/16 15:41
好的,謝謝老師
小菲老師
04/16 15:41
不客氣,祝工作順利
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