問(wèn)題已解決

老師,將自產(chǎn)的貨物對(duì)外出售應(yīng)該視同銷售是嗎?那會(huì)計(jì)分錄只要做一筆借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,那這個(gè)收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候不需要填在報(bào)表里嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:04/22 08:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 自產(chǎn)的貨物對(duì)外出售就是銷售哦,不用視同銷售
04/22 08:57
84785010
04/22 08:57
我說(shuō)錯(cuò)了,自產(chǎn)的貨物對(duì)外捐贈(zèng)
樸老師
04/22 08:59
是要視同銷售的 增值稅收入要填寫(xiě)的
84785010
04/22 08:59
可是分錄里面又不體現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入,這樣的話自己的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入與增值稅表上的收入就不一致了
樸老師
04/22 09:02
分錄是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 按庫(kù)存商品的金額寫(xiě)
84785010
04/22 09:03
我知道分錄的,我的意思是這樣的話增值稅報(bào)表上的收入與我賬上的收入不就不一致了嗎
樸老師
04/22 09:09
視同銷售產(chǎn)生的收入是需要填報(bào)在增值稅申報(bào)表中的。因?yàn)橐曂N售的處理原則是按照銷售來(lái)處理,相應(yīng)的銷售收入和銷項(xiàng)稅額都應(yīng)體現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表中
84785010
04/22 09:11
也就是賬上不體現(xiàn),稅務(wù)申報(bào)表上體現(xiàn)是嗎
樸老師
04/22 09:11
增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要填寫(xiě)
84785010
04/22 09:12
所得稅申報(bào)表上面的營(yíng)業(yè)收入不應(yīng)該與賬上的營(yíng)業(yè)收入一致嗎?賬上營(yíng)業(yè)收入又沒(méi)有記這筆分錄啊
樸老師
04/22 09:13
同學(xué)你好 一致 你增值稅申報(bào)表按庫(kù)存商品的價(jià)填寫(xiě)了
84785010
04/22 09:15
怎么一致???賬上是計(jì)入到庫(kù)存商品又沒(méi)計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,怎么賬上和申報(bào)表上一致呢
樸老師
04/22 09:19
同學(xué)你好 在會(huì)計(jì)處理上,雖然對(duì)外捐贈(zèng)的商品不直接計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,但可以通過(guò)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄來(lái)反映視同銷售的影響。例如,在捐贈(zèng)商品時(shí),除了借記營(yíng)業(yè)外支出和貸記庫(kù)存商品外,還可以根據(jù)稅務(wù)要求,貸記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
樸老師
04/22 09:19
需要明確對(duì)外捐贈(zèng)的視同銷售收入應(yīng)當(dāng)納入申報(bào)表中。雖然會(huì)計(jì)上并不將這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,但稅務(wù)上卻需要確認(rèn)相應(yīng)的銷售收入和銷項(xiàng)稅額。因此,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),應(yīng)確保將視同銷售收入正確地納入相關(guān)欄目中。
84785010
04/22 09:20
如何調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢,你詳細(xì)講下呢
樸老師
04/22 09:22
分錄就是做上面的分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 做了銷項(xiàng)稅
84785010
04/22 09:24
我怎么感覺(jué)你一直沒(méi)明白我的意思啊,這個(gè)分錄我知道的啊,一開(kāi)始就講了,我說(shuō)增值稅和所得稅申報(bào)表上的收入一致,我賬上沒(méi)做營(yíng)業(yè)收入怎么可能收入和增值稅、所得稅上面的營(yíng)業(yè)收入一致呢,你又說(shuō)是一致的,按這個(gè)分錄肯定不一致啊
樸老師
04/22 09:27
你做賬的時(shí)候做了銷項(xiàng)稅呀 你這個(gè)銷項(xiàng)稅就是庫(kù)存商品的金額乘以增值稅稅率算出來(lái)的 你正常填寫(xiě)增值稅申報(bào)表就可以 申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候你把這個(gè)庫(kù)存商品加在收入里填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表 這樣就一致了呀
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