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實(shí)收資本有個(gè)股東多轉(zhuǎn)了,要怎么處理

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:04/22 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)收資本有個(gè)股東多轉(zhuǎn)了,是需要退回,還是直接計(jì)入資本公積呢??
04/22 09:23
84785037
04/22 09:24
我沒(méi)處理過(guò),退回要怎么處理,賬要怎么調(diào)呢
鄒老師
04/22 09:27
你好,今后會(huì)退回的 收到的時(shí)候,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,其他應(yīng)付款 今后退回的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
84785037
04/22 09:31
收到的時(shí)候我做的是,借銀行存款貸實(shí)收資本,現(xiàn)在退回不是應(yīng)該借實(shí)收資本貸銀行存款嗎,還是要另外做一筆進(jìn)其他應(yīng)付款的,老師你做的貸實(shí)收資本后面跟著其他應(yīng)付款是什么意思,兩個(gè)科目都做嗎?
鄒老師
04/22 09:33
你好,既然是多了,收到的時(shí)候就應(yīng)當(dāng)把多的部分計(jì)入? 其他應(yīng)付款? 才是啊?
84785037
04/22 09:37
明白了,就是我做賬做錯(cuò)了,我把之前的紅沖,然后做借銀行存款貸實(shí)收資本(正確要到資的金額),多的金額計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)嗎
鄒老師
04/22 09:38
你好,是的,是這樣的
84785037
04/22 09:47
那如果我跨年了,去年轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)
鄒老師
04/22 09:56
你好,去年是全額計(jì)入了實(shí)收資本,現(xiàn)在要把多出的部分調(diào)整到其他應(yīng)付款,是這個(gè)意思??
84785037
04/22 10:08
是的,我去年沒(méi)算,股東備注實(shí)收資本,就直接計(jì)入了
鄒老師
04/22 10:09
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:實(shí)收資本,貸:其他應(yīng)付款?
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