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沒有發(fā)票先入賬,做原材料,隔幾個(gè)月發(fā)票來了怎么沖,涉及到進(jìn)項(xiàng)稅的話,如果這幾個(gè)里有原材料有被領(lǐng)用呢

84784957| 提問時(shí)間:04/25 11:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款, 貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
04/25 11:36
郭老師
04/25 11:36
暫估的數(shù)做了領(lǐng)用嗎?如果領(lǐng)用的話,賬上怎么做的?
84784957
04/25 11:44
只有入庫單沒有發(fā)票,直接做賬,借原材料,貸應(yīng)付賬款,我在想如果過段時(shí)時(shí)間這個(gè)原材料被領(lǐng)用了,這個(gè)發(fā)票到了怎么處理
郭老師
04/25 11:45
你領(lǐng)用的時(shí)候是做的生產(chǎn)成本還是什么的
84784957
04/25 11:45
先沖銷原來的憑證嗎?如果有進(jìn)項(xiàng)稅額的話,他這個(gè)領(lǐng)用的時(shí)候金額不是有差額嗎
郭老師
04/25 11:47
你暫估的時(shí)候按照不含稅的暫估。
郭老師
04/25 11:48
如果有差額的話,紅沖就是。紅沖之前的在做發(fā)票的,借原材料帶生產(chǎn)成本,這個(gè)是紅沖之前的。然后做發(fā)票的借生產(chǎn)成本貸原材料。
84784957
04/25 11:52
工程成本,這個(gè)應(yīng)該含稅的
郭老師
04/25 11:54
你好,那就把生產(chǎn)成本改成工程施工。
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