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我公司收到虛開發(fā)票,是發(fā)生在2018年度,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理
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借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019 07/24 09:14
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