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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,公司的社保是第三方幫交的,現(xiàn)在收到交社保的發(fā)票了,怎么做賬?
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
04/30 12:39
84784952
04/30 12:40
發(fā)票附在這個(gè)分錄后面?
小菲老師
04/30 12:41
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784952
04/30 12:43
是增值稅專票)發(fā)票的金額還包括服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)怎么做賬?
小菲老師
04/30 12:43
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi)用-社保
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)付職工薪酬
銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84784952
04/30 12:45
公司是1月份經(jīng)營(yíng)的,一月份沒(méi)有工資表也沒(méi)計(jì)提工資也沒(méi)報(bào)個(gè)稅,但19月有流水社??畲蚪o第三方了,也有發(fā)票,那下筆怎么做?
84784952
04/30 12:45
公司是1月份經(jīng)營(yíng)的,一月份沒(méi)有工資表也沒(méi)計(jì)提工資也沒(méi)報(bào)個(gè)稅,但1月有流水社??畲蚪o第三方了,也有發(fā)票,那這筆怎么做?
小菲老師
04/30 12:46
同學(xué), 你好
這么做
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi)用-社保
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)付職工薪酬
銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84784952
04/30 12:46
能根據(jù)發(fā)票的金額全部記如管理費(fèi)用?
小菲老師
04/30 12:46
同學(xué),你好
可以的,都計(jì)入管理費(fèi)用
84784952
04/30 12:48
老師,當(dāng)月打的款是當(dāng)月社保錢(qián)?還是下月社????
小菲老師
04/30 12:48
同學(xué),你好
社保一般是當(dāng)月繳納的
84784952
04/30 12:54
老師因?yàn)榈谝粋€(gè)月沒(méi)有工資表,我分不清哪個(gè)是公司承擔(dān)的哪個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的,我統(tǒng)一做借:管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-公積金 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付-某某公司可?
小菲老師
04/30 12:55
同學(xué),你好
嗯,可以的
84784952
04/30 12:56
老師這個(gè)公司是小規(guī)模,收到的是專票,進(jìn)項(xiàng)稅還單獨(dú)拎出去?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)?
小菲老師
04/30 12:57
同學(xué),你好
直接計(jì)入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
84784952
04/30 12:58
進(jìn)項(xiàng)不抵扣會(huì)形成滯留票?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?還要提醒對(duì)方改成普票?
小菲老師
04/30 12:59
同學(xué),你好
不會(huì)形成滯留票
84784952
04/30 13:00
還要提醒對(duì)方改成普票?
小菲老師
04/30 13:00
同學(xué),你好
最好開(kāi)成普通發(fā)票
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