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老師 ,我們付給加工廠的加工費(fèi)我現(xiàn)在是按照實(shí)際支付的做的例如4月份報(bào)表,4月銀行支付了1萬(wàn)(3月加工費(fèi))我在利潤(rùn)表 管理費(fèi)用-加工費(fèi)填1萬(wàn),這樣對(duì)嗎我們是內(nèi)賬 。是不是也可以直接填4月份未付的加工費(fèi),4月例如加工費(fèi) 12000,那管理費(fèi)用-加工費(fèi)填12000。資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付款填12000嗎?我現(xiàn)在按照實(shí)際付的加工費(fèi)只做管理費(fèi)用有問題嗎
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),老師看了,按照實(shí)際支付做賬沒問題的
05/05 14:43
84784978
05/05 15:00
因?yàn)閯偛艈柕囊粋€(gè)老師說按實(shí)際做不對(duì),沒付的也要按工資一樣計(jì)提做
冉老師
05/05 15:08
實(shí)際付款的,記入費(fèi)用,
冉老師
05/05 15:09
沒有支付的不用計(jì)提,因?yàn)檫@個(gè)不是定期費(fèi)用
84784978
05/05 15:34
那我還是按我之前的操作吧,除了工資我是計(jì)提的
冉老師
05/05 15:41
按照之前操作,沒問題的,老師看了
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