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群里怎么沒有人會做分錄呢

84784967| 提問時間:05/06 21:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是我們會計學堂的嗎
05/06 21:21
84784967
05/06 21:23
是會計學堂,我提問了沒有人能解決
小鎖老師
05/06 21:24
您好,是哪個群?我給你問一下
84784967
05/06 21:24
提問:老師借:管理費用-辦公費3000 貸:銀行存款3000一個月后,收到了專票,這票暫時不抵扣,新公司還沒有銷項。我現在要怎么做分錄
小鎖老師
05/06 21:25
專票是不含著3000是把,我可以看看票嗎
84784967
05/06 21:28
含稅的,上月我以為是無票支出
小鎖老師
05/06 21:29
那你就是? 借 應交稅費應交增值稅 進項稅額? 貸 管理費用,這個金額是稅款
84784967
05/06 21:29
我現在沒有發(fā)票在這里,這問題是今天下午問的
小鎖老師
05/06 21:30
您好,請問一下收到了嗎
84784967
05/06 21:31
收到了,打印出來了
小鎖老師
05/06 21:32
嗯嗯好的理解了就好的
84784967
05/06 21:32
我不用抵扣勾選,現在沒有進項票
小鎖老師
05/06 21:33
你這個費用票不是進項的嗎?
84784967
05/06 21:34
怎么都搞些不平衡的分錄呢
小鎖老師
05/06 21:35
啥意思?剛才給你的分錄不理解嗎還是
84784967
05/06 21:36
我不明白稅費為什么會與費用相等
小鎖老師
05/06 21:37
不是相等啊,你看我給你說的,金額是稅款的金額,看到后邊那句話了嗎?
84784967
05/06 21:37
不是進項票怎么能抵稅呢
小鎖老師
05/06 21:39
收到了專票,這個不是專票?
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