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2024.2月購進材料當月已開發(fā)票,已認證,2024.4月銷售方把發(fā)票紅沖了,我們怎么操作

84785020| 提問時間:05/07 17:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你夠近的時候是怎么做的憑證?
05/07 17:34
84785020
05/07 17:36
借:工程施工-材料 ? ? ? ?應繳稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款—供應商名字
宋生老師
05/07 17:37
你好,你現(xiàn)在借,應付賬款 貸,工程施工材料費, 應交稅費,應交增值稅進項。稅額轉(zhuǎn)出
84785020
05/07 17:39
好的,謝謝
宋生老師
05/07 17:40
你好!不用客氣的了
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