問題已解決
企業(yè)的進(jìn)項發(fā)票每個月都登記入賬,而抵扣并不能把登記入賬的進(jìn)項稅額都抵扣了,這樣的話,增值稅申報表和賬面的金額不符,怎么把賬面未抵扣的進(jìn)項稅額賬務(wù)還需要怎么處理能同申報表相符呢
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速問速答您好,把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
我們的做法是
先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
這樣賬表是一樣的,看進(jìn)項稅這個科目
05/07 19:35
84784967
05/07 19:35
謝謝老師
廖君老師
05/07 19:35
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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