問題已解決

1、做賬做分錄是不是都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,例如5月份付5月 6月 7月三個(gè)月的房租,3個(gè)月房租總計(jì)是3000元,5月份分錄:借:管理費(fèi)用房租3000,貸:銀行存款3000

84785009| 提問時(shí)間:05/08 11:17
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)。 借 管理費(fèi)用 1000 ? ? 預(yù)付賬款 2000 貸 銀行存款 3000
05/08 11:18
84785009
05/08 11:33
那如果5月份付的三個(gè)月房租,再7月份才給我們發(fā)票呢
星河老師
05/08 11:34
同學(xué), 你好 這個(gè)計(jì)提跟是否取得發(fā)票沒有關(guān)系的,取得了發(fā)票再入賬進(jìn)項(xiàng)稅就可以了。
84785009
05/08 11:35
我7月份收到發(fā)票,是不是要把5月 6月 7月份每個(gè)月的分錄紅沖后,再按照發(fā)票金額做一個(gè)正確的
星河老師
05/08 11:37
同學(xué), 對(duì)啊 把合計(jì)數(shù)沖紅,當(dāng)月根據(jù)發(fā)票做一筆正確的合計(jì)數(shù),即可。
84785009
05/08 11:39
做賬是應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,不能按照什么時(shí)候收到發(fā)票了,什么時(shí)候在入費(fèi)用,就應(yīng)該像每月工資一樣先計(jì)提。
星河老師
05/08 11:44
填寫 你好 這個(gè)是在每個(gè)月計(jì)提啊。你自己動(dòng)手做分錄 加深理解。 5月份: 借 管理費(fèi)用 1000 ? ? 預(yù)付賬款 2000 貸 銀行存款 3000 6 月份? 借 管理費(fèi)用 1000 貸 預(yù)付賬款1000 7月份? 借 管理費(fèi)用 1000 貸 預(yù)付賬款? 1000 收到發(fā)票入賬? 先沖紅?? 借 管理費(fèi)用? -3000 ? ? 貸 應(yīng)付賬款 -3000 借 管理費(fèi)用 3000 ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅? xxx ? ?貸 應(yīng)付賬款? 3000 ? ? ? ?銀行存款? xxx
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