問題已解決
之前暫估費用,匯算清繳之前沒有發(fā)票怎么賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答如果是虛增的借期的應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
05/08 17:12
84784962
05/08 17:14
虛增,會計分錄要紅沖?
84784962
05/08 17:14
暫估時的會計分錄是 借管理費用,貸應(yīng)付賬款—暫估
郭老師
05/08 17:16
對的,是的,是這么做的。借應(yīng)付賬款,貸利潤,分配未分配利潤。
84784962
05/08 17:16
以后也沒有發(fā)票,想把科目調(diào)平了,匯算清繳調(diào)增
郭老師
05/08 17:17
好,按照我上面寫的就可以。
84784962
05/08 17:23
影響今年的利潤?
郭老師
05/08 17:25
好,不影響今年的利潤。
閱讀 564