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老師,比如3月份有3000的進項.13元的銷項,進項和瀟湘抵扣了,所以不需要交稅,但是進項4月份作廢了,重新開的,那這部分銷項稅額怎么處理呢

84784982| 提問時間:05/10 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,1正數(shù)一負數(shù),這個不影響的。你做一個進項轉(zhuǎn)出,然后再做一個認證進項的。
05/10 17:04
84784982
05/10 17:06
老師,我問的是銷項這部分怎么處理,因為這部分銷項要交稅
郭老師
05/10 17:07
你好,3月份你已經(jīng)抵扣了,然后4月份你再進項轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。后他又重新給你認證了,你再進項就是了。借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸應(yīng)付賬款。你已經(jīng)抵扣的這一部分就已經(jīng)抵扣了,不用修改。
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