問(wèn)題已解決

老師 去年暫估的成本,現(xiàn)在進(jìn)行暫估紅沖,成本顯示負(fù)數(shù),這種情況要怎么處理呀?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你是怎么紅沖的了?
05/14 14:04
84785031
05/14 14:06
一月收到成本票的時(shí)候沒有紅沖,是現(xiàn)在做4月賬務(wù)的時(shí)候做了一筆相同會(huì)計(jì)分錄,但是金額是負(fù)數(shù)的憑證來(lái)紅沖
劉艷紅老師
05/14 14:11
去年暫估的,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
84785031
05/14 14:15
那一月收到的去年產(chǎn)生的發(fā)票要怎么入賬才能抵扣去年的利潤(rùn)啊
劉艷紅老師
05/14 14:19
先用以前年度損益來(lái)紅沖,再做正數(shù)分錄就可以了
84785031
05/14 14:22
那我現(xiàn)在第1步是不是要把一月做的那筆正數(shù)分錄紅沖掉,第2步再做一筆以前年度損益調(diào)整,第3步最后再做正數(shù)分錄呀?
劉艷紅老師
05/14 14:23
是的,是的,就是這樣的
84785031
05/14 14:49
老師 請(qǐng)問(wèn)預(yù)提成本的紅沖這樣處理可以嗎?
84785031
05/14 15:12
老師 我是做錯(cuò)了嗎?
劉艷紅老師
05/14 15:14
前面的第一步?jīng)]看明白,第二步是對(duì)的
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