問題已解決
請問老師個人給我們公司代開了一個發(fā)票,備注欄是這樣,我是需要給他下個月申報個稅嗎/
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的是的,需要給他申報個稅
05/15 12:23
84785046
05/15 13:37
那他們自己代開交的就是增值稅嗎
郭老師
05/15 13:37
對的是的,是這么做的。
84785046
05/15 13:38
對嗎老師
84785046
05/15 13:38
他也需要交稅,我也需要交稅?
郭老師
05/15 13:39
增值稅
附加稅開發(fā)票就交了
郭老師
05/15 13:39
你需要代扣代繳,你們單位不交。
84785046
05/15 13:39
雙方都要繳稅嗎
84785046
05/15 13:40
老師不是很了解
84785046
05/15 13:41
不是很明白你說的
郭老師
05/15 13:41
你好,你們單位代扣代繳,從他的費用里面扣除,本來你需要支付給他100個稅是20,那你現(xiàn)在支付給他80就行。
84785046
05/15 13:42
那他開票也交了。等于交了兩次嗎 還是什么
郭老師
05/15 13:44
好,沒有重復(fù)澆水呀。他只交了增值稅附加稅。那你現(xiàn)在給他代扣代繳的是個稅呀。
84785046
05/15 13:44
那就是說他代開發(fā)票,他需要去繳納增值稅,然后后期的話,我們還得在個稅上面給他去申報,然后也得給他繳個稅是嗎
郭老師
05/15 13:46
是的,對的,是這么做的。
閱讀 5538