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廠家返點(diǎn)的錢,要先給廠家開發(fā)票,下個(gè)月才收到廠家返點(diǎn)的錢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84784948| 提問時(shí)間:05/18 11:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在這種情況下,會(huì)計(jì)分錄可以分為兩個(gè)步驟進(jìn)行記錄。 第一步,當(dāng)您需要先給廠家開發(fā)票以確認(rèn)返點(diǎn)金額,但尚未收到返點(diǎn)款項(xiàng)時(shí),您可以將此金額視為應(yīng)收賬款。此時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: plaintext 復(fù)制 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或相關(guān)收入科目,根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)確定) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果適用) 這里,“應(yīng)收賬款”科目用來記錄您應(yīng)收但未收的返點(diǎn)款項(xiàng);“其他業(yè)務(wù)收入”或相關(guān)收入科目用來記錄返點(diǎn)收入,具體科目名稱取決于您的業(yè)務(wù)性質(zhì)和會(huì)計(jì)政策;“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”則是用來記錄與返點(diǎn)收入相關(guān)的增值稅銷項(xiàng)稅額(如果適用)。 第二步,當(dāng)您在下個(gè)月實(shí)際收到廠家返點(diǎn)的錢時(shí),您需要將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金收入。此時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: plaintext 復(fù)制 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這里,“銀行存款”科目用來記錄您實(shí)際收到的現(xiàn)金收入;“應(yīng)收賬款”科目則相應(yīng)減少,以反映該筆款項(xiàng)已經(jīng)收到。 請注意,上述會(huì)計(jì)分錄假設(shè)返點(diǎn)收入與您的主營業(yè)務(wù)相關(guān),因此使用了“其他業(yè)務(wù)收入”科目。如果返點(diǎn)收入與您的主營業(yè)務(wù)不直接相關(guān),您可能需要使用其他適合的收入科目。此外,具體的會(huì)計(jì)科目設(shè)置和使用可能因您的會(huì)計(jì)政策和行業(yè)規(guī)定而有所不同,因此在實(shí)際操作中,請根據(jù)您公司的具體情況進(jìn)行調(diào)整。
05/18 11:21
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