問(wèn)題已解決

以前年度收到的增值稅普票已入成本,現(xiàn)在稅務(wù)認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,相關(guān)會(huì)計(jì)科目如何調(diào)整

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:05/18 14:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
會(huì)計(jì)科目不用調(diào)整,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,才做分錄
05/18 14:36
84784996
05/18 14:42
我們是個(gè)獨(dú),款項(xiàng)已支付,現(xiàn)在已補(bǔ)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得及滯納金,相關(guān)的會(huì)計(jì)科目該怎么調(diào)整
文文老師
05/18 14:44
借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 或銀行存款
84784996
05/18 14:45
原先做成本的科目不用調(diào)整了嗎
文文老師
05/18 14:46
原先做成本的科目不用調(diào)整了。
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