問題已解決

老師好,去年十月份做稅務(wù)登記的企業(yè) 匯算清繳時(shí)填10月以后三個(gè)月的數(shù)據(jù)就可以吧

84785028| 提問時(shí)間:05/19 13:45
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是的了,就是這樣的呢
05/19 13:46
84785028
05/19 13:49
去年?duì)I業(yè)收入214100,業(yè)務(wù)招待費(fèi)184,怎么調(diào)整呢
王曉曉老師
05/19 13:52
限額1:184*60%=110.4.限額2:214100*0.005=1070.5,所以只能扣110.4,需要調(diào)增184-110.4=73.6
84785028
05/19 14:03
這樣的話就在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中 營業(yè)收入需要加上73.6嗎
王曉曉老師
05/19 14:22
不是,去納稅調(diào)整明細(xì)表,業(yè)務(wù)招待費(fèi),賬載填184.稅收填110.4.就可以了
84785028
05/19 14:23
好的,謝謝
王曉曉老師
05/19 14:23
不客氣的,加油加油
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