問(wèn)題已解決

去年12做了一筆暫估做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款暫估,1月全部紅沖了,今年匯算只來(lái)了一部分,我想問(wèn)剩下部分怎么調(diào)整

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/22 16:11
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理, 借:未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 來(lái)了發(fā)票記入管理費(fèi)用。
2024 05/22 16:14
84784952
2024 05/22 19:55
不是應(yīng)該做管理費(fèi)用,利潤(rùn)分配嗎
小碧老師
2024 05/22 21:10
沒(méi)有發(fā)票部分的管理費(fèi)用要調(diào)減,不能稅前扣除
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