問題已解決

請問我方為被**方,給甲方開票后,**單位也開來了成本票,如果按98%提供,借:應(yīng)收賬款-甲方,貸:其他應(yīng)付款-**方,剩余的2%管理費(fèi),貸方計(jì)入什么科目

84784997| 提問時間:05/23 11:26
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好!收取的管理費(fèi)用需要確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款-甲方,貸:其他應(yīng)付款-**方 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
05/23 11:28
84784997
05/23 11:28
做的是內(nèi)賬噢
84784997
05/23 11:29
這個不是銷項(xiàng)稅額,是管理費(fèi)。內(nèi)賬處理
甜椒老師
05/23 11:30
同學(xué)您好!內(nèi)賬也是確認(rèn)您企業(yè)的收入,這筆管理費(fèi)用是您企業(yè)的收入,可能不會涉及到應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)收賬款-甲方,貸:其他應(yīng)付款-**方 其他業(yè)務(wù)收入?
84784997
05/23 18:09
好的,謝謝您!
甜椒老師
05/23 18:16
不用客氣哈!工作愉快
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