问题已解决
老師,我在報4季度企業(yè)所得稅時報錯了后面更正多交了會計分錄該怎么做
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借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
2024 05/23 15:34
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2024 05/23 15:36
我當時是要按實際報表上的計提還是按繳款的計提呢?
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2024 05/23 15:37
我現(xiàn)在匯算是要補稅的
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/23 15:37
按繳款的來計提就可以了
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2024 05/23 15:40
那我在24年銀行扣款的時候就按您說的分錄做嗎?那我匯算補稅怎么做?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/23 15:42
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/23 15:42
這個就是補稅和交的分錄
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