問(wèn)題已解決

老師,23年還有未開票收入8萬(wàn)左右沒(méi)報(bào),以前做的預(yù)收款,都是零星收入 幾千幾千的,掃公司二維碼,現(xiàn)在怎么處理,是年報(bào)做進(jìn)去 還是現(xiàn)在當(dāng)月做賬報(bào)稅填未開票收入里去

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:05/26 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你修改年報(bào)的話,你的增值稅能修改了嗎?
05/26 16:38
84785028
05/26 16:39
年報(bào)增值稅申報(bào)表改不了
郭老師
05/26 16:41
不是的,我的意思是去年的增值稅能不能修改。如果修改不了的話,那你只收入只能做到今年。
84785028
05/26 16:43
修改不來(lái)了,不能修改
郭老師
05/26 16:43
那就只能坐到今年 沒(méi)得選擇
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