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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我之前暫估入庫(kù)的材料已領(lǐng)用完成品已入庫(kù),有部分已經(jīng)銷售,還有的是庫(kù)存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價(jià)不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做???
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速問(wèn)速答你好!不跨年把原分錄紅沖按發(fā)票價(jià)格入賬結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,跨年的話用以前年度隨意調(diào)整科目代替損益類科目調(diào)整
2018 04/24 21:59
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