問(wèn)題已解決
老師,我們公司是做產(chǎn)品是對(duì)電力建材的,公司中途的內(nèi)賬怎么建???可以拿代理記賬公司做的外賬的作為期初數(shù)嗎?
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速問(wèn)速答自己沒(méi)有數(shù)據(jù),只有拿外賬的作為期初數(shù)
05/27 11:21
84784948
05/27 11:38
老板是應(yīng)該是有一套數(shù)據(jù)的,但是一直沒(méi)有時(shí)間整理出來(lái)。所以當(dāng)時(shí)按外賬的科目余額表作為期初數(shù),做了兩個(gè)月,發(fā)現(xiàn)有些應(yīng)收應(yīng)付數(shù)的數(shù)據(jù) 都比較亂?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么???
家權(quán)老師
05/27 11:41
本來(lái)中途建賬就亂了,沒(méi)法幫別人整的,以為連單據(jù)都沒(méi)有
84784948
05/27 11:47
有沒(méi)有其他辦法處理?。?/div>
家權(quán)老師
05/27 11:49
沒(méi)有的,哪怕是從一開(kāi)始建賬,你得有單據(jù)作為支持
84784948
05/27 11:58
如果有內(nèi)賬的期初數(shù)據(jù)是不是可以調(diào)整回來(lái)呢?
家權(quán)老師
05/27 12:02
可以的,反初始化就可以修改
84784948
05/27 14:07
內(nèi)賬跟外賬相比,除了沒(méi)有稅費(fèi)這塊其他的數(shù)據(jù)是 不是都要有期初???
家權(quán)老師
05/27 14:08
都是一樣的初始化,有什么數(shù)字就填什么數(shù)
84784948
05/27 14:15
如果內(nèi)賬資產(chǎn)跟負(fù)債、所有者權(quán)益有差額的情況,差額應(yīng)該放那里啊?
家權(quán)老師
05/27 14:17
為啥會(huì)有差額呢?難道你接的賬資產(chǎn)負(fù)債表就不平?
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