問(wèn)題已解決

老師,我們公司去年資產(chǎn)減值損失計(jì)提了189800,但是稅法規(guī)定只能計(jì)提65000,匯算清繳調(diào)整了差額部分,今年又計(jì)提了12200,稅法規(guī)定去年和今年可以計(jì)提202000。那今年匯算清繳要調(diào)減去年調(diào)贈(zèng)的部分嘛

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:05/27 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,今年允許抵扣202000嗎?如果是的話(huà)需要納稅調(diào)減。
05/27 14:28
84785010
05/27 14:29
把去年調(diào)增的調(diào)減嘛?
郭老師
05/27 14:29
是的,對(duì)的,是這么做的。
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