問題已解決
郭老師捐贈支出視同銷售賬務(wù)處理:借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額,那么老師開票時咋開?
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速問速答不開發(fā)票
你們捐贈不用開
05/27 20:59
郭老師
05/27 20:59
這個是收款人給你們開捐贈票據(jù)
84784982
05/27 21:01
老師,如果還有其他同學(xué)問一樣的問題的話,請回復(fù)的內(nèi)容稍微改變一點點,謝謝
郭老師
05/27 21:02
好的
有個一樣的提問
不過我沒接
84784982
05/27 21:03
好的,謝謝老師
郭老師
05/27 21:04
不用客氣,工作愉快
84784982
05/27 21:09
老師申報增值稅的時候咋填附表一了
郭老師
05/27 21:11
一般納稅人的嗎?13%銷售貨物,未開具發(fā)票一欄填寫
但是注意這里填寫的是市場的價格
84784982
05/27 21:16
這樣的話增值稅收入和賬面的不是不一樣了0
郭老師
05/27 21:18
對的
所得稅需要視同銷售
填寫這個視同銷售明細表
84784982
05/27 21:29
增值稅收入和所得稅收入是一樣的嗎老師
郭老師
05/27 21:33
你好對的
是這么做的
84784982
05/28 09:43
我咋覺得不一樣,你看增值稅是按市場價格,所得稅計入營業(yè)外支出
郭老師
05/28 09:45
你好,你匯算清繳的時候有一個視同銷售明細表,在這里面填寫你市場價格。寫了之后,他在105000這里自動取數(shù),它不就一致了。
84784982
05/28 09:46
老師,我是指的平常那個預(yù)扣預(yù)繳,那時候他那個增值稅和企業(yè)所得稅,他那個收入不一樣,這會不會受到影響呀?
郭老師
05/28 09:47
好,匯算清繳,你調(diào)整成一致的沒有關(guān)系。
84784982
05/28 09:53
老師,我是指的平常那個預(yù)扣預(yù)繳,那時候他那個增值稅和企業(yè)所得稅,他那個收入不一樣,這會不會受到影響呀?老師,就是不一致哦,有什么影響嗎?
郭老師
05/28 09:54
你好
布局很有可能會問起來。
郭老師
05/28 09:54
稅務(wù)局很有可能問起來,你們自己解釋一下的。
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