問題已解決

固定資產(chǎn)清理按簡易征收已繳納增值稅,后對方要求開具增值稅專用發(fā)票,又重復繳納了增值稅,這種情況下增值稅怎么處理?

84784956| 提問時間:2024 05/28 17:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你已經(jīng)之前做了無票收入申報是不是?
2024 05/28 17:45
84784956
2024 05/28 17:46
是的,已做無票收入申報
郭老師
2024 05/28 17:48
開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)就行。
84784956
2024 05/28 17:57
是不是應該在這一欄填寫負數(shù),因為,專用發(fā)票已開具給對方
郭老師
2024 05/28 18:00
你好,去附表1里面填寫。
郭老師
2024 05/28 18:01
附表1里面當時你填寫的未開具發(fā)票一欄,在這里面復數(shù)。
84784956
2024 05/28 18:05
當時報簡易計稅的時候,我也是填的這一欄呢?
郭老師
2024 05/28 18:08
對的是的,是這么做的。
84784956
2024 05/28 18:32
好的,謝謝老師,這個多繳的后面可以留抵嗎,還是只能退稅?
郭老師
2024 05/28 18:32
你好,一般納稅人的話,一般是留著以后抵扣,他不直接退稅。
84784956
2024 05/28 18:33
好的,謝謝老師
郭老師
2024 05/28 18:34
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~